Daniela Karbe-Geßler
Leiterin der Abteilung Steuerrecht und Steuerpolitik beim Bund der Steuerzahler Deutschland e.V., Berlin
Lohnsteuer-Mitteilungen – Ihr Beratungsbrief für die betriebliche Lohnsteuerpraxis Die Lohnsteuer-Mitteilungen unterstützen Sie monatlich mit fundierten Informationen rund um die betriebliche Lohnsteuer. Auf jeweils acht Seiten erhalten Sie kompakt und praxisnah:Relevante Urteile und VerwaltungsanweisungenKlarstellungen bei ZweifelsfragenTipps zur rechtskonformen UmsetzungAktuelle Entwicklungen im LohnsteuerrechtIdeal für Fachkräfte in der Entgeltabrechnung, Steuerberatung und Personalabteilungen. Titeldetails digitale Zeitschrift (PDF)Online-Zugang inkl. Archiv ab 2014, weitere zubuchbarISSN 0931-580212 Ausgaben pro JahrKündigung 8 Wochen zum BezugszeitraumendeSo funktioniert der Zugriff
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Schnittstelle Entgeltabrechnung Rechnungswesen – Seminar für eine nahtlose Zusammenarbeit
Eine funktionierende Schnittstelle zwischen Entgeltabrechnung und Rechnungswesen ist entscheidend, um Fehler, steuerliche Risiken und Mehraufwände zu vermeiden. Gerade in Zeiten komplexer steuerlicher Anforderungen wird eine reibungslose Abstimmung immer wichtiger. Dieses Seminar zeigt praxisnah, wie Sie Kommunikationslücken schließen und Prozesse effizient verzahnen, um Nachforderungen der Finanzverwaltung und der Sozialversicherungsträger zu vermeiden.
Was erwartet Sie im Seminar?
Sie erfahren praxisorientiert, wie die Zusammenarbeit Lohnbuchhaltung und Finanzbuchhaltung optimiert wird. Zudem lernen Sie, wie typische „Stolpersteine“ z.B. unterschiedliche Bewertungsansätze in der Lohn- und Umsatzsteuer erkannt und vermieden werden. So können Abläufe optimiert und Kosten eingespart werden.
Für wen ist dieses Seminar besonders geeignet?
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter/innen des Rechnungswesens und der Entgeltabrechnung, die Abstimmungsprozesse verbessern, steuerliche Risiken erkennen und gemeinsame Verantwortlichkeiten klar strukturieren möchten.
Diese Themen und Schwerpunkte werden im Seminar behandelt
Abgrenzung Sachzuwendungen und Barlohn
Bewertung von Sachbezügen und geldwerten Vorteilen
Jobticket, Gutscheine, besondere Sachzuwendungen
Wichtige Dokumentations- und Aufzeichnungspflichten
Incentive-Besteuerung nach § 37b EStG
Mahlzeitengestellung & Abgrenzung Arbeits-/Belohnungsessen
Dienstwagengestellung
Betriebsveranstaltungen aus Sicht der Entgeltabrechnung und Buchhaltung
Umsatzsteuerliche Besonderheiten und aktuelle Rechtsprechung
Diese Fragen beantwortet die Schulung in der Praxis
Welche Sachverhalte müssen zwingend zwischen Entgeltabrechnung und Rechnungswesen abgestimmt werden?
Welche steuerlichen Risiken entstehen durch fehlende Kommunikation?
Welche Dokumentationspflichten gelten für geldwerte Vorteile?
Wie werden Dienstwagen und Mahlzeiten korrekt abgerechnet?
Wie sind die Teilnahme- und Stornierungsbedingungen?
Stornierung bis 15 Tage vor Beginn: kostenlos
Stornierung 14–8 Tage vor Beginn: 50 % der Gebühr
Stornierung ab 7 Tage vor Beginn oder nach Versand der Zugangsdaten: volle Gebühr
Veranstalter-Stornierung: Online-Schulung kann bis 2 Tage vorher storniert werden.
Welches Format wird angeboten?
Online-Schulung
Wie lange dauert die Online-Schulung?
5,5 Nettostunden
Was erhalten Sie von uns?
Tagungsunterlagen und Teilnahmebescheinigung.
Technische Hinweise für Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Online-Schulung
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät über eine funktionierende Audioausgabe verfügt. Wenn Sie aktiv teilnehmen möchten, benötigen Sie zusätzlich ein Mikrofon – für eine sichtbare Teilnahme auch eine Kamera.
Ihren persönlichen Zugangslink zum virtuellen Seminarraum erhalten Sie rechtzeitig vor Beginn der Schulung per E-Mail. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der E-Mail und betreten Sie den virtuellen Raum pünktlich zur vereinbarten Zeit.
- 23.04.2026 | online
- 02.09.2026 | online
Varianten ab 609,00 €*
Live-Event
Online
Diese Schulung zum Reisekostenrecht vermittelt Ihnen ein aktuelles, praxisorientiertes Update zu Regelungen, Rechtsprechung sowie zu Auswirkungen auf die Entgeltabrechnung. Die Reisekostenabrechnungen stehen oftmals im Fokus der Betriebsprüfer. Dabei werden häufig fehlerhafte Abrechnungen entdeckt, die zu Steuer- und Beitragsnachforderungen führen. Hier erhalten Sie Sicherheit, Klarheit und sofort anwendbares Know-how für Ihre tägliche Arbeit.
Was erwartet Sie im Seminar?
Sie erhalten ein kompaktes, aktuelles Update zu allen relevanten Bereichen des Reisekostenrechts. Themen wie erste Tätigkeitsstätte, gemischt veranlasste Reisen und doppelte Haushaltsführung werden praxisnah anhand zahlreicher Fallbeispiele erläutert. Die neuesten gesetzlichen Änderungen und BFH-Urteile werden klar und nachvollziehbar dargestellt.
Für wen ist dieses Seminar besonders geeignet?
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Reisekostenabrechnungen bearbeiten oder mit Fragen zur doppelten Haushaltsführung befasst sind. Ebenso profitieren Fachkräfte aus Entgeltabrechnung, HR, dem Steuerbüro und dem Finanzwesen.
Diese Themen und Schwerpunkte werden im Seminar behandelt
Erste Tätigkeitsstätte (Zuordnung, Sonderfälle, Beispiele)
Fahrtkosten (Dienstwagen, privater Pkw, Bahn/Flug, Bahncard)
Verpflegungsmehraufwand und Mahlzeitengestellung
Dienstreisen im Inland und Ausland
Mehrere Dienstreisen an einem Tag
Geschäftsfreunde-Bewirtung und Arbeitsessen
Pauschalversteuerungsmöglichkeiten
Nachweis- und Bescheinigungspflichten des Arbeitgebers
Unterkunftskosten
Übernachtungskostenerstattung im In- und Ausland
Bekleidungs- und Reiseausrüstungskosten
Gemischt veranlasste Reisen
Fortbildungsreisen, Incentivereisen etc.
Dienstreise in Verbindung mit Urlaub
Doppelte Haushaltsführung & steuerliche Anerkennung
Erstattungsfähige Kosten
Aktuelle BFH-Rechtsprechung
Diese Vorteile bietet Ihnen dieses Seminar
Sicherer Umgang mit allen aktuellen Regelungen
Klarheit bei komplexen Einzelfällen
Vermeidung von Fehlern, die zu Nachforderungen führen
Hoher Praxisbezug durch Fallbeispiele
Transparentes Verständnis der Gesamtzusammenhänge
Diese Fragen beantwortet die Schulung in der Praxis
Wie ordne ich die erste Tätigkeitsstätte korrekt zu?Wie werden gemischt veranlasste Reisen abgerechnet?
Welche Anforderungen gelten bei doppelter Haushaltsführung?
Was prüft die Finanzbehörde besonders intensiv?
FAQ
Wie sind die Teilnahme- und Stornierungsbedingungen?
Stornierung bis 15 Tage vor Beginn: kostenlos
Stornierung 14-8 Tage vor Beginn: 50% der GebührStornierung 7 Tage vor Beginn oder nach Versand der Zugangsdaten: volle GebührEin Präsenzseminar kann bis 14 Tage vorher, eine Online-Schulung bis 2 Tage vorher vom Veranstalter storniert werden.
Welches Format wird angeboten?
Das Seminar wird als Online-Schulung angeboten.
Wie lange dauert das Format?
Das Seminar umfasst 5,5 Nettostunden.
Was erhalten Sie von uns?
Sie erhalten von uns Tagungsunterlagen und eine Teilnahmebescheinigung.
Gibt es technische Hinweise?
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät über eine funktionierende Audioausgabe verfügt. Wenn Sie aktiv teilnehmen möchten, benötigen Sie zusätzlich ein Mikrofon – für eine sichtbare Teilnahme auch eine Kamera.Ihren persönlichen Zugangslink zum virtuellen Seminarraum erhalten Sie rechtzeitig vor Beginn der Schulung per E-Mail. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der E-Mail und betreten Sie den virtuellen Raum pünktlich zur vereinbarten Zeit.
- 21.04.2026 | online
609,00 €*
Live-Event
Online